
2019年為慶祝中秋節(jié),食堂買了一些食品和酒給員工享用,取得了進(jìn)項(xiàng)票,但是一直沒(méi)入賬也沒(méi)抵扣進(jìn)項(xiàng),我需要怎么操作呢?如何做賬務(wù)處理呢?
答: 您好,錢是否已經(jīng)支付了?當(dāng)時(shí)是怎么入賬的?
收的一張進(jìn)項(xiàng)票7月認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方要紅沖,那怎么做賬務(wù)處理???
答: 你好,如果開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額 )
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月抵扣了留底的進(jìn)項(xiàng)稅 怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)


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2022-02-22 17:08
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