
請(qǐng)問(wèn)老師,8月付出去一筆款收到發(fā)票已入預(yù)付賬款,按月攤銷,11月又退回一部分款,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 開紅字發(fā)票嗎?你付款的時(shí)候做啥分錄?
今年3月份的業(yè)務(wù),記在了預(yù)付賬款, 服務(wù)類的普票,到現(xiàn)在一直收到發(fā)票,估計(jì)發(fā)票收不到了,現(xiàn)在做的話,怎么做賬務(wù)處理
答: 將預(yù)付賬款轉(zhuǎn)至相關(guān)費(fèi)用科目,等所得稅匯算清繳時(shí),如果還沒(méi)有取得發(fā)票的話,是需要做納稅調(diào)增處理的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,工程開始收到的預(yù)付款,在工程結(jié)束要怎么做賬務(wù)處理呢
答: 借預(yù)付貸工程結(jié)算收入


晶晶 追問(wèn)
2019-07-30 16:35
紫藤老師 解答
2019-07-30 16:36
晶晶 追問(wèn)
2019-07-30 16:37
紫藤老師 解答
2019-07-30 16:38