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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-11-13 11:29

將預(yù)付賬款轉(zhuǎn)至相關(guān)費(fèi)用科目,等所得稅匯算清繳時(shí),如果還沒(méi)有取得發(fā)票的話,是需要做納稅調(diào)增處理的。

拾悅 追問(wèn)

2018-11-13 11:33

謝謝老師  是分公司,是總公司負(fù)責(zé)匯總匯算清繳,我這邊分公司直接做成費(fèi)用了,需要總公司做什么么?還是做完通知到總公司就行了吧

張艷老師 解答

2018-11-13 11:42

不需要總公司做什么的,月底前將數(shù)據(jù)表格傳回總公司就可以了,總公司匯總后申報(bào)納稅。

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你好,借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 預(yù)付賬款
2019-07-30 16:35:06
將預(yù)付賬款轉(zhuǎn)至相關(guān)費(fèi)用科目,等所得稅匯算清繳時(shí),如果還沒(méi)有取得發(fā)票的話,是需要做納稅調(diào)增處理的。
2018-11-13 11:29:45
開(kāi)紅字發(fā)票嗎?你付款的時(shí)候做啥分錄?
2018-12-21 12:05:38
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),借銀行存款貸應(yīng)收賬款,然后最后收到借銀行存款貸應(yīng)收賬款。
2021-12-13 14:30:42
同學(xué)你好,收回預(yù)付時(shí),借:銀行存款,貸:預(yù)付賬款。退回多退部分,借:預(yù)付賬款,貸;銀行存款。
2021-10-31 15:27:19
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