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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-07-30 16:40

你好,你是7月開的紅字發(fā)票?7月有沒有重新開具藍字發(fā)票給客戶?

楓葉 追問

2019-07-30 16:42

開具藍字發(fā)票給客戶了,8月初申報的時候在申報表中怎么提現(xiàn)紅票部分,收入重新算到7月份了嘛?

彩麗老師 解答

2019-07-30 16:47

7月開的紅字發(fā)票同時7月重新開具了藍字發(fā)票給客戶,這種情況一正一負相抵為0是不用在7月申報體現(xiàn)這2張發(fā)票的收入的。

楓葉 追問

2019-07-30 16:50

那老師申報表中如何體現(xiàn)紅字發(fā)票部分

彩麗老師 解答

2019-07-30 16:52

申報表中是不體現(xiàn)紅字發(fā)票的,是按照當期開票的正數-負數的余額填列增值稅申報表

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相關問題討論
你好,你是7月開的紅字發(fā)票?7月有沒有重新開具藍字發(fā)票給客戶?
2019-07-30 16:40:29
就是將負數銷售額抵減正數銷售額后的金額填寫進附表一對應項目欄次中。
2019-04-03 15:53:13
現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報表開票時無票收入填寫負數 然后去找管員開轉 辦單子去窗口辦理就好了
2019-09-18 08:32:28
同學。你是現(xiàn)在直接給沖紅處理了,你下月申報還是按扣除這個負數的數據申報。
2019-09-06 19:53:24
如果說你開了紅字發(fā)票,那么你直接是在你的這個申報表里面以負數的形式申報就可以了,那么這個退稅作為留抵處理。
2020-05-25 22:24:40
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