
你好 老師 我問下 就是進口增值稅繳款書做帳 借:庫存商品(完稅價格) 借:應交稅費 ――待抵稅金或進項稅額 貸:銀行存款(銀行單上付的增值稅稅款 )剩下的差額 就是貸:其他應付款——xxx 這樣做對嗎?
答: 你好! 貸:應付賬款
是商貿(mào)企業(yè),平時如果需要購進商品的話,都是按照這一次購進商品的價稅合計額先從老板愛人的銀行卡轉(zhuǎn)到基本戶,再從基本戶轉(zhuǎn)給供應商,分錄是否這樣做:借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:其他應付款-XXX
答: 你好,你把款付給供應商是從基本戶的銀行賬轉(zhuǎn)的,所以,應該:借:庫存商品,應交稅費-增值稅-進項稅,貸:銀行存款。那個老板娘的錢,借:銀行存款,貸:其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問當月取得的固定資產(chǎn)是不是即使不使用也得在當月入賬,當月沒取得發(fā)票的,金額確定的,是不是可以借:固定資產(chǎn)(不含稅)貸其他應付款。在次月取得發(fā)票后,補提進項稅,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額;貸其他應付款。然后借其他應付款;貸銀行存款。
答: 同學你好, 是的,固定資產(chǎn)取得的當月就要入賬的 金額確定的,你的分錄都是對的,還有就是固定資產(chǎn)次月要記得提折舊


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2019-07-31 11:39
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2019-07-31 11:43
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2019-07-31 12:06