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送心意

趙英老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)稅實(shí)操講師

2019-07-31 11:19

同學(xué)你好,沒(méi)有辦理登記所有權(quán)暫為轉(zhuǎn)移。
分錄:
借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「進(jìn)項(xiàng)稅額」貸:銀行存款 ,其他應(yīng)付款-產(chǎn)權(quán)登記費(fèi) ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交契稅

契稅和產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)的金額是可以確定的,根據(jù)確定金額入賬。如果不能確定,到最后取得發(fā)票后再調(diào)整。

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同學(xué)你好,沒(méi)有辦理登記所有權(quán)暫為轉(zhuǎn)移。 分錄: 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「進(jìn)項(xiàng)稅額」貸:銀行存款 ,其他應(yīng)付款-產(chǎn)權(quán)登記費(fèi) ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交契稅 契稅和產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)的金額是可以確定的,根據(jù)確定金額入賬。如果不能確定,到最后取得發(fā)票后再調(diào)整。
2019-07-31 11:19:59
你好 按合同金額 借固定資產(chǎn)-暫估貸銀行存款或者應(yīng)付賬款
2019-12-16 12:59:19
同學(xué)你好 你申報(bào)匯算清繳之前沒(méi)收到發(fā)票嗎
2023-05-30 08:50:27
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的 然后按照發(fā)票金額入賬
2023-05-31 10:45:35
學(xué)員你好, 對(duì)于購(gòu)買固定資產(chǎn)貨到了發(fā)票沒(méi)到的情況,發(fā)票暫時(shí)沒(méi)有到,但資產(chǎn)立刻開(kāi)始使用,可以暫時(shí)股價(jià)入賬,并于下月計(jì)提折舊。 如果幾個(gè)月后收到發(fā)票,(如果一開(kāi)始暫估入賬,但發(fā)票金額與暫估金額不一致),將原估價(jià)入賬沖出,重新按發(fā)票入賬(如你是一般納稅人并取得是專票,進(jìn)項(xiàng)稅可抵)。 其會(huì)計(jì)分錄如下: 1、購(gòu)買固定資產(chǎn)先付款了沒(méi)收到發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄是: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2、待固定資產(chǎn)的發(fā)票到時(shí),會(huì)計(jì)分錄是: 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 購(gòu)買固定資產(chǎn)貨到了發(fā)票沒(méi)到該怎么寫分錄? 不過(guò),也有不少會(huì)計(jì)人士,選擇這樣做: 可以先暫估入庫(kù): 借 固定資產(chǎn) (如果有進(jìn)項(xiàng)稅額,入賬價(jià)值不包含進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 得到發(fā)票來(lái)的時(shí)候再回沖,因?yàn)楹芏嘬浖潭ㄙY產(chǎn)是獨(dú)立的系統(tǒng),所以沖固定資產(chǎn)比較麻煩,所以沖掉暫估應(yīng)付賬款即可: 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款-XXX
2019-09-07 16:14:18
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