我們公司是提供客源,然后跟一個(gè)活動(dòng)服務(wù)公司合作,然后收中間差價(jià)的,現(xiàn)在有幾個(gè)問題 1.收入的基本都是現(xiàn)金,一定要都存入銀行嗎?支出服務(wù)費(fèi)的話是有發(fā)票的,可以用現(xiàn)金支付嗎?這兩個(gè)過程要怎么寫分錄呢? 2.每個(gè)月的申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫呢? 謝謝老師耐心解答
缽仔糕
于2019-07-31 12:04 發(fā)布 ??605次瀏覽
- 送心意
小惑老師
職稱: 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-31 12:07
你好,收入的現(xiàn)金應(yīng)該存入銀行,作為收入確認(rèn)
借:銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
銷項(xiàng)稅額
支付服務(wù)費(fèi)
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:現(xiàn)金
申報(bào)就按照你的稅率進(jìn)行增值稅申報(bào)表填寫
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你好,收入的現(xiàn)金應(yīng)該存入銀行,作為收入確認(rèn)
借:銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
銷項(xiàng)稅額
支付服務(wù)費(fèi)
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:現(xiàn)金
申報(bào)就按照你的稅率進(jìn)行增值稅申報(bào)表填寫
2019-07-31 12:07:10

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
在防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)減免附表填寫
2018-01-17 13:45:19

您好,是的,是在實(shí)際減免增值稅的時(shí)候天刺耳,還需要填減免稅三個(gè)申報(bào)表和附表四的本期實(shí)際抵減金額
2019-04-08 16:43:06

您好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸管理費(fèi)用
填寫附表四減免表主表23行。
2021-03-11 08:34:08

你好,當(dāng)A單位收到銷售款項(xiàng)時(shí),即代收款項(xiàng)時(shí)
借 銀行存款
貸 其他應(yīng)付款
付出代收款時(shí)
借 其他應(yīng)付款
貸 銀行存款
2018-01-25 19:10:31
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2019-07-31 12:37
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