
老師,我公司6月份去稅局代開了兩張租賃發(fā)票,然后7月份在電子稅務(wù)局己經(jīng)申報(bào)了,可是專管現(xiàn)在說申報(bào)錯(cuò)誤,我上電子稅務(wù)更正申報(bào),顯示增值稅銷售額比對(duì)不通過,當(dāng)期銷售額填報(bào)異常,是不是我填錯(cuò)了?
答: 你是不是開的普通發(fā)票呀
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額超過10萬元,但扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過10萬元的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。老師 上面的銷售不動(dòng)產(chǎn) 包括 租賃不動(dòng)產(chǎn)嗎? (租賃公司租賃不動(dòng)產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)申報(bào)增值稅的時(shí)候 會(huì)把租賃業(yè)務(wù)填寫在銷售不動(dòng)產(chǎn)的那一列))。
答: 你好,不包括租賃,銷售就是銷售
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,上月我在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅(按開票金額申報(bào)了銷售額),次月收到代開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票1張,如果本月銷售收入小于銷項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅發(fā)票金額,那么在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí),我錄入銷售額為負(fù)數(shù)嗎?還是有其他操作?
答: 您好,如果本月銷售收入小于銷項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅發(fā)票金額,那么在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí),錄入銷售額為負(fù)數(shù),沒有其他操作。
含增值稅的銷售額/(1+增值稅稅率)=不含增值稅的銷售額不含增值稅的銷售額*增值稅稅率=應(yīng)交增值稅額這兩個(gè)公式對(duì)嗎?
設(shè)備租賃,開設(shè)備租賃增票,分錄是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額,嗎,不是做銷售的,做租賃的,也是這樣的分錄嗎


琳達(dá) 追問
2019-07-31 18:29
苳苳老師 解答
2019-07-31 18:49
苳苳老師 解答
2019-07-31 18:49