
老師,上月我在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅(按開票金額申報(bào)了銷售額),次月收到代開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票1張,如果本月銷售收入小于銷項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅發(fā)票金額,那么在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí),我錄入銷售額為負(fù)數(shù)嗎?還是有其他操作?
答: 您好,如果本月銷售收入小于銷項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅發(fā)票金額,那么在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí),錄入銷售額為負(fù)數(shù),沒有其他操作。
老師您好!本月有紅沖發(fā)票,收入是負(fù)數(shù),在電子稅務(wù)局上打開增值稅申報(bào)表不能填寫數(shù)據(jù)銷售額,銷項(xiàng)稅額,一直有默認(rèn)的數(shù)據(jù),怎么辦?
答: 您好同學(xué),您刪除報(bào)表可以把數(shù)據(jù)刪除嗎
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
專票稅率6%開成3%,上月按6%說了申報(bào),本月發(fā)票匯總表實(shí)際銷售金額為負(fù)數(shù),實(shí)際銷項(xiàng)稅額問正數(shù),本月增值稅如何申報(bào)
答: 你好,銷售額合計(jì)總額負(fù)數(shù)將不能申報(bào),要么增加未開票銷售,要么去大廳申報(bào)
10月份開了一張負(fù)數(shù)增值稅普票,但是10月份沒有開其他的銷售發(fā)票了,申報(bào)增值稅時(shí),要在其他一欄里填上這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票金額嗎?
本月作廢的發(fā)票金額高于開出的發(fā)票金額,在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),本月銷售額填負(fù)數(shù)嗎?
上月增值 稅申報(bào)表中填寫了未開票收入,本月已開具發(fā)票,是否在增值稅申報(bào)表中未開票收入一欄填相應(yīng)的負(fù)數(shù)銷售額和稅額,以便沖銷

