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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-07-31 19:26

你好,對方給你開具勞務(wù)費發(fā)票嗎?

心海星愿 追問

2019-07-31 19:27

是的

小惑老師 解答

2019-07-31 20:00

直接計入成本或費用-勞務(wù)費就可以,

心海星愿 追問

2019-08-01 08:37

不和自己的員工一樣,計入應(yīng)付職工薪酬,計提費用嗎

小惑老師 解答

2019-08-01 09:05

勞務(wù)費發(fā)票不用計入應(yīng)付職工薪酬處理,直接計入成本費用即可

心海星愿 追問

2019-08-01 09:11

那這樣不能直觀看出工資,社保,公積金是多少??梢酝ㄟ^應(yīng)付職工薪酬核算嗎

小惑老師 解答

2019-08-01 09:15

如果他給你開據(jù)勞務(wù)費發(fā)票,就不應(yīng)該在應(yīng)付職工薪酬核算,就不屬于你企業(yè)的工資薪金了,其次是你在這個核算會增加工會經(jīng)費,殘保金的計費基數(shù)

心海星愿 追問

2019-08-01 09:57

那我這樣先通過應(yīng)付職工薪酬核算,計算工會經(jīng)費的時候再扣除可以嗎

小惑老師 解答

2019-08-01 10:06

這樣還是有風(fēng)險的,稅務(wù)檢查認(rèn)為你的計稅基礎(chǔ)不對,到時你的解釋不知道是否他能認(rèn)可

心海星愿 追問

2019-08-01 11:15

心海星愿 追問

2019-08-01 11:16

老師,開的發(fā)票是代收代付款項

小惑老師 解答

2019-08-01 13:20

你這個是你說的上述勞務(wù)費嗎?

心海星愿 追問

2019-08-01 14:24

是的,勞務(wù)派遣公司開的這樣的發(fā)票

小惑老師 解答

2019-08-01 14:29

那你這個不是勞務(wù)費發(fā)票,你企業(yè)按照工資核算

心海星愿 追問

2019-08-01 14:56

是通過應(yīng)付職工薪酬核算,每月計提入成本費用,可以作為計提三項經(jīng)費的基數(shù)吧

小惑老師 解答

2019-08-01 15:34

是的,您的理解是正確的

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相關(guān)問題討論
可以這樣賬務(wù)處理。
2019-02-22 14:06:55
你好,應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬處理
2019-01-22 10:16:24
您好!您把發(fā)票貼到第一筆分錄的憑證里面去就可以了。
2016-08-01 13:57:57
同學(xué)你好,是正確的;;;
2021-06-29 09:13:35
原來是把外包勞務(wù)費計入了負(fù)債科目,現(xiàn)在想調(diào)整到費用,而且要損益不受影響??
2019-04-26 10:47:56
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