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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-08-01 10:36

你好,用工單位之間計入勞務(wù)費。

心海星愿 追問

2019-08-01 10:44

那員工的工資不用每月計提了嗎,不需要通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎

月月老師 解答

2019-08-01 10:45

你好,不是用工單位的員工,直接用發(fā)票計入勞務(wù)費就行,員工是派遣單位的。

心海星愿 追問

2019-08-01 10:52

那就不能在賬上反映出他們的工資,社保各是多少錢啊

月月老師 解答

2019-08-01 10:54

你好,你是用工單位嗎

心海星愿 追問

2019-08-01 11:16

老師,開的發(fā)票是代收代付款項

月月老師 解答

2019-08-01 11:17

你好,需要開勞務(wù)費的發(fā)票。

心海星愿 追問

2019-08-01 11:18

月月老師 解答

2019-08-01 11:19

你好
借:管理費用—勞務(wù)費
貸:銀行存款 59957.18
就這樣做憑證就行。

心海星愿 追問

2019-08-02 08:06

老師,這樣的發(fā)票怎么做賬

上傳圖片 ?
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可以這樣賬務(wù)處理。
2019-02-22 14:06:55
你好,應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬處理
2019-01-22 10:16:24
您好!您把發(fā)票貼到第一筆分錄的憑證里面去就可以了。
2016-08-01 13:57:57
同學(xué)你好,是正確的;;;
2021-06-29 09:13:35
原來是把外包勞務(wù)費計入了負(fù)債科目,現(xiàn)在想調(diào)整到費用,而且要損益不受影響??
2019-04-26 10:47:56
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