
公司是一般納稅人前提下,如果進項發(fā)票已經(jīng)認證抵扣并且入帳了,然后對方公司發(fā)票錯誤,開了負數(shù)發(fā)票,這樣少上的稅,在稅務和賬務上該如何處理呢?
答: 發(fā)票跨月了嗎 你少抵扣了,你認證的當月開了負數(shù)發(fā)票嗎
請問老師,我們公司是一般納稅人,8月份有一張負數(shù)發(fā)票稅率開錯了,在9月份申報納稅的時候,發(fā)票錯誤,申報納稅已經(jīng)調整了,但是這個錯誤的發(fā)票請問下怎么處理?
答: 你好 ; 錯誤的發(fā)票你要? 跨月紅沖處理 下 。 如果你當月沒有作廢的話。? ? 紅沖發(fā)票? 做紅沖分錄處理。? ? ?紅沖當期的收入 ;??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問下,我公司是賣小車的,一般納稅人,就是12月份有張發(fā)票開錯了,1月份開了一張負數(shù)發(fā)票,我怎么做賬和報稅勒
答: 做賬的話 先把原來確認的收入給沖回 1月份的時候 再重新確定收入和銷項稅
老師,一般納稅人退貨退稅,8月申請紅字信息表,9月報8月稅申報了進項轉出稅額,銷項負數(shù)發(fā)票對方9開具,如何做賬寫分錄
你好,一般納稅人,購一批貨,未付貨款,一個月后退貨,退貨時發(fā)票是銷售方開具還是退貨方開具?開銷項負數(shù)發(fā)票?應該是購貨方開還是銷售方開的?


逆光里的音符之龍三 追問
2019-07-31 21:08
郭老師 解答
2019-07-31 21:09