
請問老師,我們公司是一般納稅人,8月份有一張負數(shù)發(fā)票稅率開錯了,在9月份申報納稅的時候,發(fā)票錯誤,申報納稅已經(jīng)調(diào)整了,但是這個錯誤的發(fā)票請問下怎么處理?
答: 你好 ; 錯誤的發(fā)票你要? 跨月紅沖處理 下 。 如果你當月沒有作廢的話。? ? 紅沖發(fā)票? 做紅沖分錄處理。? ? ?紅沖當期的收入 ;??
請問老師,我們公司是一般納稅人,8月份有一張負數(shù)發(fā)票稅率開錯了,在9月份申報納稅的時候,發(fā)票錯誤,申報納稅已經(jīng)調(diào)整了,但是這個錯誤的發(fā)票請問下怎么處理?
答: 你好 ;? ?開錯了的話 。 那你就要紅沖發(fā)票的。 先按照 開錯稅率來 報稅的? ? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是一般納稅人前提下,如果進項發(fā)票已經(jīng)認證抵扣并且入帳了,然后對方公司發(fā)票錯誤,開了負數(shù)發(fā)票,這樣少上的稅,在稅務和賬務上該如何處理呢?
答: 發(fā)票跨月了嗎 你少抵扣了,你認證的當月開了負數(shù)發(fā)票嗎


帶眼鏡的波斯貓. 追問
2021-09-13 16:25
meizi老師 解答
2021-09-13 16:28
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2021-09-13 16:49
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2021-09-13 16:55
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2021-09-13 16:59
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2021-09-13 17:04
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2021-09-13 17:20
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2021-09-13 17:22