
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司是一般納稅人,8月份有一張負(fù)數(shù)發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了,在9月份申報(bào)納稅的時(shí)候,發(fā)票錯(cuò)誤,申報(bào)納稅已經(jīng)調(diào)整了,但是這個(gè)錯(cuò)誤的發(fā)票請(qǐng)問(wèn)下怎么處理?
答: 你好 ; 錯(cuò)誤的發(fā)票你要? 跨月紅沖處理 下 。 如果你當(dāng)月沒(méi)有作廢的話。? ? 紅沖發(fā)票? 做紅沖分錄處理。? ? ?紅沖當(dāng)期的收入 ;??
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司是一般納稅人,8月份有一張負(fù)數(shù)發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了,在9月份申報(bào)納稅的時(shí)候,發(fā)票錯(cuò)誤,申報(bào)納稅已經(jīng)調(diào)整了,但是這個(gè)錯(cuò)誤的發(fā)票請(qǐng)問(wèn)下怎么處理?
答: 你好 ;? ?開(kāi)錯(cuò)了的話 。 那你就要紅沖發(fā)票的。 先按照 開(kāi)錯(cuò)稅率來(lái) 報(bào)稅的? ? ?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是一般納稅人前提下,如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣并且入帳了,然后對(duì)方公司發(fā)票錯(cuò)誤,開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,這樣少上的稅,在稅務(wù)和賬務(wù)上該如何處理呢?
答: 發(fā)票跨月了嗎 你少抵扣了,你認(rèn)證的當(dāng)月開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎


帶眼鏡的波斯貓. 追問(wèn)
2021-09-13 16:25
meizi老師 解答
2021-09-13 16:28
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2021-09-13 16:49
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2021-09-13 16:55
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2021-09-13 16:59
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2021-09-13 17:04
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2021-09-13 17:19
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2021-09-13 17:19
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2021-09-13 17:20
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2021-09-13 17:22