
請問老師,我們公司是一般納稅人,8月份有一張負(fù)數(shù)發(fā)票稅率開錯了,在9月份申報納稅的時候,發(fā)票錯誤,申報納稅已經(jīng)調(diào)整了,但是這個錯誤的發(fā)票請問下怎么處理?
答: 你好 ; 錯誤的發(fā)票你要? 跨月紅沖處理 下 。 如果你當(dāng)月沒有作廢的話。? ? 紅沖發(fā)票? 做紅沖分錄處理。? ? ?紅沖當(dāng)期的收入 ;??
請問老師,我們公司是一般納稅人,8月份有一張負(fù)數(shù)發(fā)票稅率開錯了,在9月份申報納稅的時候,發(fā)票錯誤,申報納稅已經(jīng)調(diào)整了,但是這個錯誤的發(fā)票請問下怎么處理?
答: 你好 ;? ?開錯了的話 。 那你就要紅沖發(fā)票的。 先按照 開錯稅率來 報稅的? ? ?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司是一般納稅人前提下,如果進項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣并且入帳了,然后對方公司發(fā)票錯誤,開了負(fù)數(shù)發(fā)票,這樣少上的稅,在稅務(wù)和賬務(wù)上該如何處理呢?
答: 發(fā)票跨月了嗎 你少抵扣了,你認(rèn)證的當(dāng)月開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎


帶眼鏡的波斯貓. 追問
2021-09-13 15:47
meizi老師 解答
2021-09-13 15:49