
請問老師,2017年底我公司本是要改造廚房,計提了改造費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款。后改變主意不改造了。那我現(xiàn)在要將此分錄沖紅,那收入就增加了,那我要不要交增值稅?。?/p>
答: 你好! 不用的
老師:因員工原因,公司繳納的增值稅與印花稅需要員工承擔(dān),員工報銷費(fèi)用時扣除,分錄是借:管理費(fèi)用—招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款—個人墊付(員工承擔(dān)的增值稅與印花稅) 還是分錄應(yīng)該怎么寫?
答: 你單位支付的當(dāng)月借其他應(yīng)收款貸銀存 收到員工做相反的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老板買茶葉收到的專票做借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款么?
答: 你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?

