
老師:因員工原因,公司繳納的增值稅與印花稅需要員工承擔(dān),員工報銷費用時扣除,分錄是借:管理費用—招待費 貸:其他應(yīng)付款—個人墊付(員工承擔(dān)的增值稅與印花稅) 還是分錄應(yīng)該怎么寫?
答: 你單位支付的當(dāng)月借其他應(yīng)收款貸銀存 收到員工做相反的
請問老師,2017年底我公司本是要改造廚房,計提了改造費用,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款。后改變主意不改造了。那我現(xiàn)在要將此分錄沖紅,那收入就增加了,那我要不要交增值稅???
答: 你好! 不用的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老板辦公室買的純凈水收到的專票是借管理費用招待費貸其他應(yīng)付款么
答: 同學(xué)你好,計入管理費用一辦公費就可以;
老師,內(nèi)賬,如果2021年12月預(yù)估了兩筆費用,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款,今年1月才付款,那今年我怎么沖?是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行嗎?但是金額不一樣的呢
您好!老師,20年做錯一筆分錄,應(yīng)記其他應(yīng)付款,錯記管理費用,今年才發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)?
老師,今年1_5月之前會計計提個保社保時用錯了科目,借管理費用-個人社保貸其他應(yīng)付款-個人社保,現(xiàn)在12月份我要怎么做?摘要怎么寫?
老師,本季度發(fā)生的會計事項只涉及到管理費用和其他應(yīng)付款兩個科目,這個怎么做結(jié)轉(zhuǎn)?。恐x謝老師!


木棉紛飛 追問
2019-11-07 16:41
蔣飛老師 解答
2019-11-07 16:49