
老師請問 分配給股東的紅利,以前年度沒有體現(xiàn),現(xiàn)在支付出去了怎么來賬務處理這個款呢30萬。
答: 你好,分紅的時候做這個分錄 借;利潤分配——應付股利 , 貸;應付股利 借;應付股利 , 貸;銀行存款
我就是這樣做的,可是為什么有的同學說不用調增,說直接用以前年度損益做就行了,這個怎么賬務處理,具體分錄
答: 你好,之前的問題具體是?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
19年入賬13-18年的房租發(fā)票,前會計處理方法是 借:以前年度損益 200000 貸:庫存現(xiàn)金200000月度結轉損益:借:利潤分配—未分配利潤200000貸:以前年度損益200000 這種賬務處理報表勾稽關系不平。請問這種情況要怎么處理這個發(fā)票入賬
答: 是這樣,你這個會計做的是對的,這個分錄是這樣 是會勾稽關系不平,這個不管就可以
我們公司12年注冊,19年開始運營,19年之前的費用是通過以前年度損益調整科目和利潤分配~未分配利潤核算的,今年發(fā)現(xiàn)以上科目金額多計,該怎么做賬務處理
對17年進項發(fā)票進行賬務處理,借 以前年度損益調整,貸 應付…… 借:未分配利潤, 貸:以前年度損益調整 但是利潤表出來,是對本月利潤有影響的,這是什么原因,應該怎么處理呢,謝謝老師
老師,請問我們會計18年12月份的社保沒計提也沒有交,19年7月底發(fā)現(xiàn)就補交了這個賬務處理還需要補提嘛?還要放到以前年度損益調整科目里,在放到利潤分配—未分配利潤里去


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2019-08-01 17:42
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2019-08-01 17:43
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2019-08-01 20:19