老師:跨月已入賬的應收賬款專票,因給對方開錯稅號紅沖又重新開了正確的,這月如何做賬 原做:借:應收一xx 貸:主營業(yè)收 應交稅一銷 借:銀行 貸:應收一xx
會計學堂楊老師
于2019-08-02 10:19 發(fā)布 ??745次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
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這個月做借應收 負數 貸主營業(yè)務收入 負數 應交稅費 應交增值稅 負數
2019-08-02 10:21:42

您好!這個你平時怎么入賬的,怎么做的分錄
2019-04-03 10:45:47

還要交增值稅的,這個是壞賬了
2018-02-27 14:33:01

借:銀行存款16000
? ? ? 財務費用-折讓4000
貸:應收賬款20000
2024-10-08 15:13:18

如果您想將應收賬款沖平,可以考慮以下幾種方法:
確認收入:首先,您需要確認所有的收入,包括已經實現的收入和未實現的收入。這可以確保您不會漏報收入,并且可以避免未來出現稅務問題。
調整賬務:如果您的應收賬款余額較高,您可以考慮調整賬務,以減少應收賬款的余額。例如,您可以將其歸入“其他應付款”或“預收賬款”等科目中進行調整。
催款:如果您的應收賬款是由于客戶拖欠造成的,您可以采取催款措施。通過與客戶聯系并催促其支付欠款,您可以盡快收回資金,從而減少應收賬款的余額。
核銷:如果您的應收賬款已經無法收回,您可以考慮進行核銷。這需要向稅務機關申報核銷,并獲得批準。核銷后,您可以將這部分應收賬款從賬務中剔除,從而減少應收賬款的余額。
轉讓:如果您需要快速減少應收賬款的余額,可以考慮將應收賬款轉讓給其他方。這可以通過貼現、出售等方式實現。
2023-11-12 03:22:52
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