老師:跨月已入賬的應(yīng)收賬款專票,因給對方開錯稅號紅沖又重新開了正確的,這月如何做賬 原做:借:應(yīng)收一xx 貸:主營業(yè)收 應(yīng)交稅一銷 借:銀行 貸:應(yīng)收一xx
會計學(xué)堂楊老師
于2019-08-02 10:19 發(fā)布 ??741次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-08-02 10:21
這個月做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)
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這個月做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)
2019-08-02 10:21:42

您好!這個你平時怎么入賬的,怎么做的分錄
2019-04-03 10:45:47

還要交增值稅的,這個是壞賬了
2018-02-27 14:33:01

如果您想將應(yīng)收賬款沖平,可以考慮以下幾種方法:
確認(rèn)收入:首先,您需要確認(rèn)所有的收入,包括已經(jīng)實現(xiàn)的收入和未實現(xiàn)的收入。這可以確保您不會漏報收入,并且可以避免未來出現(xiàn)稅務(wù)問題。
調(diào)整賬務(wù):如果您的應(yīng)收賬款余額較高,您可以考慮調(diào)整賬務(wù),以減少應(yīng)收賬款的余額。例如,您可以將其歸入“其他應(yīng)付款”或“預(yù)收賬款”等科目中進(jìn)行調(diào)整。
催款:如果您的應(yīng)收賬款是由于客戶拖欠造成的,您可以采取催款措施。通過與客戶聯(lián)系并催促其支付欠款,您可以盡快收回資金,從而減少應(yīng)收賬款的余額。
核銷:如果您的應(yīng)收賬款已經(jīng)無法收回,您可以考慮進(jìn)行核銷。這需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報核銷,并獲得批準(zhǔn)。核銷后,您可以將這部分應(yīng)收賬款從賬務(wù)中剔除,從而減少應(yīng)收賬款的余額。
轉(zhuǎn)讓:如果您需要快速減少應(yīng)收賬款的余額,可以考慮將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給其他方。這可以通過貼現(xiàn)、出售等方式實現(xiàn)。
2023-11-12 03:22:52

你做壞賬損失這個匯算清繳納稅調(diào)增
2019-09-04 17:50:57
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