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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-08-02 10:42

你好!可以這樣,不過本身是應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅

CM 追問

2019-08-02 10:50

有人說用暫估材料。  請問老師,這二種 有什么區(qū)別?

宋生老師 解答

2019-08-02 10:51

你好!是你做其他應付款不對,我修改的是你的其他應付款-待認證。而是應該計入應交稅費科目

CM 追問

2019-08-02 10:56

我知道,,,那稅票的發(fā)票聯(lián)放7月,抵扣聯(lián)放8月,對吧!

宋生老師 解答

2019-08-02 11:27

你好!是的。這樣就可以了

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相關問題討論
不用做沖銷分錄,直接做調(diào)整憑證借:原材料 100 貸:其他應付款 100
2017-03-31 13:03:32
你好!可以這樣,不過本身是應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅
2019-08-02 10:42:16
可以的
2016-12-01 15:15:31
你好,回執(zhí)是計入到當月
2018-03-16 14:06:10
如果是真實業(yè)務可以的,虛假開票最好不要入賬的了
2018-08-13 08:40:18
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