
2016年(錯誤分錄是)借:原材料 600 應交稅費102 貸:其他應付 702 2017年發(fā)現(xiàn)(正確分錄是)借:原材料 700 應交稅費102 貸:其他應付款 802 在不沖稅金的前提下怎么做沖回的分錄
答: 不用做沖銷分錄,直接做調(diào)整憑證借:原材料 100 貸:其他應付款 100
老師:7月購入原材料未付稅票已到。但未認證,借:原材料 100 其他應付款(待認證) 13 貨:應付帳款,這樣可以嗎? 到8月認證的時候: 借:應交稅費-進項 13 貨: 其他應付款 13
答: 你好!可以這樣,不過本身是應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
比如上個月員工墊付了采購款,當時借:原材料 應交稅費 貸:其他應付款—員工,本月網(wǎng)銀支付員工采購款,這個網(wǎng)銀支付回執(zhí)是做到本月,還是做到上月?
答: 你好,回執(zhí)是計入到當月


CM 追問
2019-08-02 10:50
宋生老師 解答
2019-08-02 10:51
CM 追問
2019-08-02 10:56
宋生老師 解答
2019-08-02 11:27