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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-08-02 15:25

你好,你們是一次性全部領(lǐng)用嗎?按規(guī)定應該是原分錄紅字沖回重新做入庫賬務處理的。

追問

2019-08-02 15:34

可是打款是6月份,入庫是7月份,不是一次性領(lǐng)用的,現(xiàn)在具體應該怎么改?付款的時候做了兩筆,定金和尾款

QQ老師 解答

2019-08-02 15:36

您好,打款的時候做預付賬款。七月份做入庫和應付賬款同時沖減預付賬款。

追問

2019-08-02 15:37

問題是6月份已經(jīng)進了成本,而且已經(jīng)結(jié)賬,7月份我應該怎么改?

QQ老師 解答

2019-08-02 15:42

你好,原分錄紅字沖回。七月份按發(fā)票在做正確的。

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相關(guān)問題討論
你好,你們是一次性全部領(lǐng)用嗎?按規(guī)定應該是原分錄紅字沖回重新做入庫賬務處理的。
2019-08-02 15:25:17
同學,您好,把以前的暫估做負數(shù),現(xiàn)在做筆正數(shù)就行了,
2021-12-08 11:18:53
你好,需要發(fā)票才可以沖減的這個
2019-06-25 15:21:00
你好,剛開始做賬怎么就有以前的應付賬款呢
2017-03-06 20:28:24
你好,無需支付的應付賬款應當計入營業(yè)外收入核算,而不是去沖減成本
2019-06-13 16:44:55
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