亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2021-12-08 11:18

同學(xué),您好,把以前的暫估做負(fù)數(shù),現(xiàn)在做筆正數(shù)就行了,

奮斗 追問

2021-12-08 11:45

老師可以寫一下分錄嗎

劉艷紅老師 解答

2021-12-08 11:48

借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款(紅字)
借:主營業(yè)務(wù)成本(正數(shù) )
貸:應(yīng)付賬款(正數(shù))

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,你們是一次性全部領(lǐng)用嗎?按規(guī)定應(yīng)該是原分錄紅字沖回重新做入庫賬務(wù)處理的。
2019-08-02 15:25:17
同學(xué),您好,把以前的暫估做負(fù)數(shù),現(xiàn)在做筆正數(shù)就行了,
2021-12-08 11:18:53
你好,剛開始做賬怎么就有以前的應(yīng)付賬款呢
2017-03-06 20:28:24
你好!這個原理是這樣,但是有可能不是應(yīng)付,而是銀行存款等
2024-07-12 13:37:24
你好 成本比如是主營業(yè)務(wù)成本 是損益科目 。 應(yīng)付賬款是負(fù)債類科目 。 你發(fā)生的業(yè)務(wù) 做分錄是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款 核算 。 兩個是不一樣的科目
2020-07-27 10:39:23
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...