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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2019-08-02 18:01

借應收賬款 貸主營業(yè)務收入-未開票收入 應交稅費-增值稅
這月開票紅字沖減上月分錄  寫借應收賬款 貸主營業(yè)務收入-開票收入 應交稅費-增值稅 發(fā)票在本月后面

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相關(guān)問題討論
你好,建議你咨詢你稅務局還能改不,都這么多年了
2018-12-06 14:52:02
你好 按交的增值稅價稅分離來確認收入
2018-12-06 14:57:41
你好,你做賬需要根據(jù)你申報表都是收入,稅額做分錄 借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2018-01-22 17:33:45
不好意思,我剛才是不是給你回復了? 你重新提問吧,我們接了問題之后沒法退回去。
2022-05-26 16:40:04
你好,按照發(fā)票上的1%的來結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
2022-05-26 15:47:03
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