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蘇婷
于2019-08-03 14:44 發(fā)布 ??824次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-08-03 14:47
借銷項稅額 100 轉出未交增值稅10 貸進項稅額50+60 你之前留底稅額沒有結轉么, 轉出未交增值稅借方就表示留底不單獨做分錄,
蘇婷 追問
2019-08-03 14:53
留底稅額怎么結轉呢
maize老師 解答
2019-08-03 14:57
你結轉到轉出未交增值稅借方這個就表示留底,不單獨做分錄
2019-08-03 15:00
好的,老師,7月份的進項大于銷項,那么我沒有抵扣完的金額,是做借 相關費用,待認證,貸 銀行或現(xiàn)金后,下個月就把待認為轉進項就可以了嗎
2019-08-03 15:07
你認證申報抵扣只做進項稅額就可以,不用轉待認證啊,待認證是沒有認證分錄,你沖掉之前重新做進項稅額哈
2019-08-03 15:10
比如7月份的有9千的進項,那么我只認為了6千,那么有3千不是要放到待抵扣嗎?下個月在轉出進項
2019-08-03 15:13
不是,待抵扣也不能瞎用,這個是輔導期納稅人使用,你認證不管抵扣完沒都做進項稅額不能放別的科目
2019-08-03 15:15
那3千沒認為的,我該放到哪個科目?
2019-08-03 15:17
就是7月銷項6千,那么進項9千,我只認證了6千。那么還剩3千,我怎么做賬務處理?以及8月又是怎么做?
2019-08-03 15:22
借 銷項稅額6000 轉出未交增值稅3000貸進項稅額9000 這個轉出未交增值稅3000就是留底稅額沒有抵扣掉的
2019-08-03 15:25
做賬務處理時直接先做,借 相關費用,進項稅,貸銀行。然后月末結轉增值稅是吧!沒有認證的就放3000在轉出對吧
借 相關費用,進項稅9000,貸銀行。月末做借 銷項稅額6000 轉出未交增值稅3000貸進項稅額9000
2019-08-03 15:27
等下個月在把轉出未交轉到未交增值稅對吧
2019-08-03 15:28
需要交稅再結轉,進項稅額大于銷項稅額就止步
2019-08-03 15:29
好的。謝謝老師
2019-08-03 15:59
滿意請給五星好評,謝謝
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比如 下月是銷項100 進項50 本月留抵60,留底的怎么做分錄?
答: 借銷項稅額 100 轉出未交增值稅10 貸進項稅額50+60 你之前留底稅額沒有結轉么, 轉出未交增值稅借方就表示留底不單獨做分錄,
上月進項留抵大于本月銷項,本月怎么做分錄
答: 您好 上月進項留抵大于本月銷項 本月可以不做賬務處理 留待下期繼續(xù)抵扣
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問有留抵的進項怎么做分錄?
答: 你好 留抵的進項不用做分錄 直接抵
您好,老師!我們上個月有進項留抵,這月仍未抵完還有部分留抵,這樣還需要做分錄嗎?怎么做?
討論
您好,老師!我們上個月有進項留抵,這月仍未抵完還有部分留抵,這樣還需要做分錄嗎?怎么做
老師,收到進項稅留抵退稅該怎么做分錄呢
減充上月留抵得進項稅怎么做分錄
進項票的留抵怎么做分錄?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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