小規(guī)模納稅人本季度開具不含稅金額8554.46元,稅率 問
不需要處理的,申報了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師請教一下,資產負債表與利潤表的勾稽關系,有哪 問
您好,資產負債表與利潤表之間存在著緊密的勾稽關系,主要通過所有者權益中的留存收益項目建立聯(lián)系: 未分配利潤期末數(shù) = 未分配利潤期初數(shù) %2B 凈利潤 - 提取的盈余公積 - 對股東的分配 %2B 其他轉入(一般不涉及) 答
請問采購合同有ABC三款產品單價和數(shù)量不一樣,但是 問
你好,是的,是會影響的。你發(fā)票是寫的幾種 答
請問農業(yè)公司收到政府補貼款,審計一般到公司會查 問
就是財務賬目上面會看哪些? 答

公司有自己的門店,因為庫存商品太多,對公打貨款給供應商,但是沒有讓供應商開發(fā)票。入賬入借:應付賬款,貸:銀行存款,現(xiàn)在應付賬款借方金額越來越大,需要怎么處理
答: 借庫存商品貸應付賬款 正常做入庫,要不一直掛賬
老師,我們是小規(guī)模納稅人 關于貨到票未到以及付款的分錄,我還是不明白。比如一月份進的貨,貨到,沒票沒支付:借:庫存商品貸:應付賬款-暫估(供應商)銷售有收入:借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅結轉成本:借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品3月支付部分貨款,發(fā)票要等付完全款才給我們開:借:其他應付款-供應商貸:銀行存款比如5月才開票,收到發(fā)票后:借:庫存商品(紅字)貸:應付賬款-暫估(供應商)借:庫存商品貸:應付賬款-供應商借:其他應付款-供應商(紅字)貸:銀行存款(紅字)借:應付賬款-供應商貸:銀行存款老師,請問是這樣做賬嗎?
答: 3月支付部分貨款,發(fā)票要等付完全款才給我們開: 借:應付賬款 供應商, 貸:銀行存款 比如5月才開票,收到發(fā)票后: 借:庫存商品(紅字) 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估(供應商) 負數(shù) 按發(fā)票做 借:庫存商品 貸:應付賬款-供應商 結轉成本有問題需要做借主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸庫存商品負數(shù),按正確做借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
暫估商品入庫時:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付賬款。收到發(fā)票時:借:庫存商品(紅字) 貸:應付賬款-暫估應付賬款(紅字) 以實際收到發(fā)票:借:庫存商品 應應稅費-進項稅 貸:銀行存款或應付賬款 這樣分錄對嗎?
答: 您好!對的。分錄就是這樣。


莊小白 追問
2019-08-03 15:42
郭老師 解答
2019-08-03 15:46
莊小白 追問
2019-08-03 15:50
郭老師 解答
2019-08-03 15:57
莊小白 追問
2019-08-03 16:00
郭老師 解答
2019-08-03 16:03
莊小白 追問
2019-08-03 16:52
郭老師 解答
2019-08-03 17:34
莊小白 追問
2019-08-03 17:37
郭老師 解答
2019-08-03 19:46