合作開發(fā)合同是否繳納印花稅? 問
下午好親!是技術(shù)開發(fā)吧,要按技術(shù)開發(fā)合同繳納印花 答
老師,一般納稅人,公司買十幾塊的文具開專票還是普 問
那個(gè)直接開普票就行 答
收到的費(fèi)用,分錄是不是:借:銀存 10 貸:費(fèi)用 -10 問
沒明白為啥是沖費(fèi)用呢? 答
只有倆張財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么錄入到快賬財(cái)務(wù)軟件里 問
可直接按資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),錄期初 答
老師好!請問事務(wù)所對企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù),應(yīng)該開具6%的專 問
你好,是的,就是這樣了。 答

公司清理固定資產(chǎn),賬務(wù)處理是借:現(xiàn)金/銀行存款,貸:固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)清理體現(xiàn)在貸方,而固定資產(chǎn)科目沒有減少,請問還需做賬務(wù)處理嗎?
答: 您好! 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) (賬面原值) 2、增值稅(進(jìn)項(xiàng))轉(zhuǎn)出 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 3、支付清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 4、殘值變賣收入 借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 5、經(jīng)批準(zhǔn)后結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益(固定資產(chǎn)清理賬戶貸方余額做相反分錄) 借:營業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理
固定資產(chǎn)報(bào)廢收入大于固定資產(chǎn)清理收入時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理收入賬務(wù)處理這樣做分錄對不對?
答: 按下面這個(gè)做賬處理就可以,你去套下。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 發(fā)現(xiàn)2019年處理固定資產(chǎn)時(shí)候賬務(wù)處理錯(cuò)誤 營業(yè)外收入 營業(yè)外支出 固定資產(chǎn) 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)清理 多計(jì)!現(xiàn)在是需要調(diào)減賬務(wù)怎么處理?
答: 你好,同學(xué)。 把之前的分錄沖紅,損益 類用以前年度損益調(diào)整處理。然后再做正確的分錄處理


鄭瑩 追問
2019-08-04 17:55
鄭瑩 追問
2019-08-04 17:56
苳苳老師 解答
2019-08-04 17:57
鄭瑩 追問
2019-08-04 17:58
苳苳老師 解答
2019-08-04 18:00