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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-08-05 08:47

您好
做一份跟6月份相同的紅字分錄 然后根據(jù)重新開具的發(fā)票做一份藍(lán)字分錄

不做小迷糊 追問

2019-08-05 09:00

不是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

bamboo老師 解答

2019-08-05 09:02

紅字的進(jìn)項(xiàng)稅額在借方 表示進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

不做小迷糊 追問

2019-08-05 09:14

您的意思是;首先一個(gè)分錄借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出 貸;應(yīng)付賬款   然后對(duì)方開過(guò)來(lái)票后,我再做一個(gè)借;應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅  貸;應(yīng)付賬款 怎么感覺哪里不太對(duì)

bamboo老師 解答

2019-08-05 09:17

您6月份分錄怎么寫的?

不做小迷糊 追問

2019-08-05 09:22

我們是購(gòu)進(jìn)方,分錄是借;庫(kù)存商品  應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅  貸;應(yīng)付賬款

bamboo老師 解答

2019-08-05 09:28

那收到紅字發(fā)票
借:庫(kù)存商品 借方紅字
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借方紅字
貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字

不做小迷糊 追問

2019-08-05 09:40

那進(jìn)項(xiàng)稅那邊就不需要寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了是嗎、我看報(bào)稅系統(tǒng)那邊提示的是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

bamboo老師 解答

2019-08-05 09:40

是的 借方紅字的進(jìn)項(xiàng)稅額 就體現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
沖原來(lái)的分錄就行
2018-12-01 08:08:25
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2018-12-30 11:00:07
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
2015-12-23 11:47:55
您好 做一份跟6月份相同的紅字分錄 然后根據(jù)重新開具的發(fā)票做一份藍(lán)字分錄
2019-08-05 08:47:58
對(duì)方那邊認(rèn)證么,沒有認(rèn)證和沒有入賬那可以收回
2019-10-28 15:01:28
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