
老師,上一年的公用經(jīng)費(fèi)結(jié)余年末轉(zhuǎn)入累計(jì)盈余,本年使用這筆公用經(jīng)費(fèi)結(jié)余支付物業(yè)管理費(fèi)時如何做財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)處理。
答: 本年使用時直接是 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用等 貸:銀行存款 借:事業(yè)支出 貸l:資金結(jié)存
物業(yè)公司收物業(yè)管理費(fèi)一直沒有設(shè)應(yīng)收和預(yù)收,然后18年開始設(shè)回,那么2月收回了17年之前的費(fèi)用的話應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
答: 借:銀行存款貸:以前年度損益調(diào)整
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
想問下,一家物業(yè)管理公司將污水處理和垃圾處理費(fèi)用放進(jìn)管理費(fèi)用了,如果收回來錢了,該怎么處理?
答: 你好,把之前計(jì)入管理費(fèi)用的分錄沖銷,然后按規(guī)定處理

