
你好,我在做賬務(wù)處理的時(shí)候,為什么不平呢?每個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表也需要平嗎?因?yàn)橹挥袑?shí)收資本700000和其他應(yīng)付款金額。。所以我得不平
答: 你好,不平說明是有錯(cuò)誤 每個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表是需要平衡,是需要符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益這個(gè)等式關(guān)系的 只有實(shí)收資本700000和其他應(yīng)付款金額,能說明你所做的分錄是什么?金額是多少嗎?
你好老師 想請(qǐng)教下:公司19年對(duì)外支付的部分賬款沒有及時(shí)開來發(fā)票,年底做賬時(shí),做了預(yù)提成本(費(fèi)用),貸方記預(yù)付賬款科目(以及對(duì)應(yīng)的明細(xì)科目),但我總覺得不對(duì),因?yàn)槲铱吹骄W(wǎng)上的說法是說,對(duì)于應(yīng)付未付的賬款,可以預(yù)先計(jì)提(預(yù)估)成本費(fèi)用,貸方記應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款,但是對(duì)于已付的賬款,如果按照這樣的賬務(wù)處理的話,那在實(shí)際收到發(fā)票時(shí)又該如何記賬呢(在新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定下,資產(chǎn)負(fù)債表中已經(jīng)沒有“預(yù)提成本/費(fèi)用”這個(gè)科目了),所以在這塊賬務(wù)實(shí)操上,我感到很困惑,請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝
答: 你好,沒來得及開發(fā)票的成本也可以入賬。借:成本 貸:銀行存款。只需要在匯算清繳前取得發(fā)票就可以。 也可以在最開始的時(shí)候借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。 等收到發(fā)票的時(shí)候借:成本 貸: 預(yù)付賬款。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
賬務(wù)處理中借款給法人的金額記錄其他應(yīng)付款,資產(chǎn)負(fù)債表中呈現(xiàn)的其他應(yīng)付款就是負(fù)數(shù)。之后會(huì)歸還,那申報(bào)年報(bào)中負(fù)債可以是負(fù)數(shù)嗎?還是調(diào)整為法人已經(jīng)歸還現(xiàn)金申報(bào)。
答: 您好!借款給法人是其他應(yīng)收款啊。


甜甜 追問
2019-08-06 08:54
軼塵老師 解答
2019-08-06 08:59