亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-09-21 18:44

那沒有原始憑證怎么處理

鄒老師 解答

2017-09-20 15:08

借;其他應付款   貸;其他應收款

鄒老師 解答

2017-09-21 20:54

你好,你可以用之前記賬憑證的復印件作為附件

上傳圖片 ?
相關問題討論
借;其他應付款 貸;其他應收款
2017-09-20 15:08:35
你好,不平說明是有錯誤 每個月的資產(chǎn)負債表是需要平衡,是需要符合資產(chǎn)=負債+所有者權益這個等式關系的 只有實收資本700000和其他應付款金額,能說明你所做的分錄是什么?金額是多少嗎?
2019-08-11 16:18:58
你好,沒來得及開發(fā)票的成本也可以入賬。借:成本 貸:銀行存款。只需要在匯算清繳前取得發(fā)票就可以。 也可以在最開始的時候借:預付賬款 貸:銀行存款。 等收到發(fā)票的時候借:成本 貸: 預付賬款。
2020-01-17 15:14:00
是的 需要重分類至其他應付款 不調賬 直接調表
2019-08-06 08:41:02
您好!借款給法人是其他應收款啊。
2017-05-09 17:08:36
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...