
剛買的會(huì)計(jì)軟件初始設(shè)置后資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款的余額到其他應(yīng)收賬款里了,怎么把它調(diào)過來呢?
答: 正確的是:其他應(yīng)付款是-350000,其他應(yīng)收款是1010000
資產(chǎn)負(fù)債表的“其他應(yīng)付款”和“其他應(yīng)收賬款”怎么填列,公式是什么。
答: 老師可以詳細(xì)點(diǎn)嗎?麻煩老師把其中一個(gè)公式列一下
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我其他應(yīng)收和其他應(yīng)付統(tǒng)一用了其他應(yīng)付款科目,然后資產(chǎn)負(fù)債表科目出現(xiàn)負(fù)數(shù),這樣可以不?
答: 那樣分別計(jì)入科目么?


清顏 追問
2020-03-26 15:50
微微老師 解答
2020-03-26 15:53