亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-08-06 09:31

你沒有別的么,需要做借轉出未交增值稅 貸進項稅額,借進項稅額轉出 貸轉出未交增值稅

Niki 追問

2019-08-06 09:34

計入轉出未交增值稅就結束了,不用再計入管理費了是嗎?我是去年的公用支出進項,稅局老師核定按比例轉出的一部分

maize老師 解答

2019-08-06 09:36

借:管理費用
貸:進項稅額轉出這個做的沒有問題

maize老師 解答

2019-08-06 09:37

去年的費用?那你這個轉還只能轉以前年度損益調整  貸進項稅額轉出

Niki 追問

2019-08-06 09:37

對,去年的

maize老師 解答

2019-08-06 09:41

借以前年度損益調整 貸進項稅額轉出

Niki 追問

2019-08-06 09:42

謝謝老師

maize老師 解答

2019-08-06 11:22

滿意請給五星好評,謝謝

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 樣稿都是正數(shù) 是吧?
2019-11-09 11:03:25
你好 ;? ? 意思是不能抵扣 ;你跑去做了抵扣處理 。要轉出 ??
2021-09-14 14:00:00
做福利費的時候,借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:現(xiàn)金
2021-06-22 06:33:18
您好,第二個是錯誤的,第一個分錄就少做了進項稅額轉出 正確分錄 借 待處理財產損益 142945 貸原材料126500 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出16445 借 管理費用 142945 貸 待處理財產損益142945
2020-01-01 12:55:40
同學你好 進項轉出直接做貸進項轉出
2021-09-14 15:50:21
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...