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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-06-25 15:51

你好,這個需要進項轉出的。

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相關問題討論
你好 樣稿都是正數(shù) 是吧?
2019-11-09 11:03:25
同學你好 進項轉出直接做貸進項轉出
2021-09-14 15:50:21
您好! 借:管理費用 貸:庫存商品 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2021-08-17 16:35:28
同學你好 借,管理費用 貸,應交稅費一應增一進項轉出;
2021-05-19 14:58:56
您好,第二個是錯誤的,第一個分錄就少做了進項稅額轉出 正確分錄 借 待處理財產(chǎn)損益 142945 貸原材料126500 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出16445 借 管理費用 142945 貸 待處理財產(chǎn)損益142945
2020-01-01 12:55:40
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