
由于7月開了大額紅字發(fā)票,所以七月的營業(yè)收入是負(fù)數(shù)的,那么還需要申報印花稅嗎?是直接不用申報還是零申報呢?
答: 你好 負(fù)數(shù)了如果沒有合同 是按銷售額等來申報印花稅的 就不用報印花稅 看你稅局要求 有的地方可以不報 有的地方是沒有金額也要做0報
紅字發(fā)票大于藍(lán)字,印花稅增值稅怎么申報
答: 同學(xué),你好 印花稅,按照合同金額申報 增值稅,你看你電腦上能報負(fù)數(shù)嗎?如果不行,要去大廳辦理
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好 我想咨詢一下你 一個問題 好嗎? 5月份銷售的貨物在6月份退回了 我開了紅字發(fā)票(銷項負(fù)數(shù))銷售收入互抵后在6月份是負(fù)數(shù) 請問如何申報呢 印花稅和水利基金還用交嗎?謝謝你
答: 填寫負(fù)數(shù)銷售額 得去稅務(wù)局修改 自己申報不了 不交


伊一 追問
2019-08-06 10:04
meizi老師 解答
2019-08-06 10:08