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送心意

宸宸老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-08-06 15:17

您好,您的意思是紅字發(fā)票不能用了是嗎?
如果不能用了,那么紅字發(fā)票跟藍(lán)字發(fā)票是一樣的, 一樣可以作廢的。

手心的百合 追問(wèn)

2019-08-06 15:24

是打印歪了

宸宸老師 解答

2019-08-06 15:44

嗯嗯,那您就作廢了。這樣就對(duì)稅=交稅沒(méi)有影響了。然后重新開(kāi)具即可

手心的百合 追問(wèn)

2019-08-06 15:48

提示不可以作廢

宸宸老師 解答

2019-08-06 15:53

您好,您是開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票的紅字發(fā)票吧?
提示什么樣子的,方便截圖一下嗎

手心的百合 追問(wèn)

2019-08-06 16:02

普通發(fā)票紅字,提示已報(bào)稅只能重開(kāi)紅

宸宸老師 解答

2019-08-06 16:22

您好,您說(shuō)的是這個(gè)月開(kāi)的紅字發(fā)票嗎?

手心的百合 追問(wèn)

2019-08-06 16:41

宸宸老師 解答

2019-08-06 16:42

您好,這個(gè)月開(kāi)的紅字普通發(fā)票不可能不能作廢的。
您截圖給我看一下

手心的百合 追問(wèn)

2019-08-06 16:44

在哪作廢?我現(xiàn)在沒(méi)在電腦旁,你可以告訴我作廢步驟嗎?

宸宸老師 解答

2019-08-06 16:45

您好,您好早下“已開(kāi)發(fā)票作廢”那里,找到開(kāi)具的紅票,然后作廢即可

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好同學(xué),可以隔月沖回
2022-07-13 22:53:00
你好,可以開(kāi)紅字發(fā)票的。
2022-02-15 14:12:03
你好,這個(gè)票沒(méi)有問(wèn)題的,可以使用。
2021-12-20 13:28:58
你好 ;紅字發(fā)票已核銷(xiāo)待查證表示企業(yè)會(huì)計(jì)人員已經(jīng)將本張紅字信息表編號(hào)使用,并且已開(kāi)具對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票,這是正常的狀態(tài),不用做任何處理,可以和開(kāi)票人員核實(shí)一下,是否開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票。
2021-11-29 15:13:54
你好,你是購(gòu)買(mǎi)方還是銷(xiāo)售方,發(fā)票被認(rèn)證了嗎?
2021-09-27 16:25:29
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算

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