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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-08-07 09:47

你好,轉出的7.92最后也是進入管理費用的

我很好 追問

2019-08-07 09:53

老師,請問這樣做對嗎,

暖暖老師 解答

2019-08-07 09:54

你這個分錄是正確的

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相關問題討論
你好,應交增值稅下的明細科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51
您好,是的,您寫的分錄比較正確,如果寫為以下分錄,更好,員工福利費進項稅額已經認證了,賬務處理:借 應付職工薪酬-福利費 應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款,計提時,借;管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。進項轉出時:借 應付職工薪酬-福利費,貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出),計提時,借;管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。
2018-06-09 15:21:06
你好!借:管理費用—福利費 貸應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出
2020-09-23 15:57:16
你好,對方多開增值稅專用發(fā)票,退回對方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
借管理費用-水電費 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
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