老師您好,我們設(shè)備改造對方公司給我們開什么發(fā)票 問
涉及土建的開建筑服務(wù),不涉及的開修理修配勞務(wù) 答
你好,我想問一下上繳給工會的單位部分工會費,開差 問
上繳的工會經(jīng)費,為何要開差額發(fā)票? 答
@郭老師,別的公司開業(yè)我們送花藍(lán)的費用做什么?是做 問
同學(xué)你好 你計入銷售費用招待費 答
老師您好,我們設(shè)備改造對方公司給我們開什么發(fā)票 問
只涉及軟件,不涉及硬件 ? 答
老師:請問我們在外地成立了一個銷售部,員工都是當(dāng) 問
您好,這是合規(guī)的,對方開發(fā)票給你們就可以 答

一般納稅人只有簡易計稅,收到專票,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借管理費用-水電費 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸銀行存款 轉(zhuǎn)出: 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 這樣 進(jìn)項稅額和金額稅額轉(zhuǎn)出都有數(shù)字掛在賬面上了
答: 你好,應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目等年末清零就可以了。
想請問一下老師,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,我做的分錄對嗎?借:管理費用-福利費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
答: 您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進(jìn)項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 分錄1 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅分錄2 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅一般結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就用分錄1就可以了? 分錄2是進(jìn)項稅額有留底稅額借方余額 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出有貸方余額的情況下?
答: 學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。


HONG 追問
2017-07-07 11:18
吳月柳 解答
2017-07-07 11:25