
我想問一下,一個(gè)公司經(jīng)營一段時(shí)間了,沒有建過賬,現(xiàn)在需要建賬,如何資產(chǎn)負(fù)債表。只知道假如金額:現(xiàn)金1200.銀行存款5400.庫存商品5000.應(yīng)收賬款4000.應(yīng)付賬款4500.,其他都不管了,就想從這些賬戶開始建,如何做
答: 同學(xué),你如果之前沒有建帳 現(xiàn)在你是根據(jù)你實(shí)際有的數(shù)據(jù)作為期初金額建帳處理。
中途建內(nèi)賬,期初銀行存款、應(yīng)收、其他應(yīng)付、庫存商品、固定資產(chǎn)、實(shí)收資本都錄進(jìn)去了,資產(chǎn)負(fù)債表不平,怎么調(diào)?
答: 同學(xué)你好 用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問不知道任何期初數(shù)據(jù)比如銀行存款,庫存商品,然后直接做當(dāng)月相關(guān)憑證可以嗎?不知道為什么錢支付出去只能用庫存現(xiàn)金,如果錄入銀行存款,資產(chǎn)負(fù)債表是不平的
答: 你好,同學(xué)。 你這沒有期初,你這付錢哪里來的錢支付呢


嬌氣的背包 追問
2019-08-08 00:07
陳詩晗老師 解答
2019-08-08 09:02