
老師 增值稅加計(jì)遞減說明,申報(bào)完,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 三、次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
老師,這是我申報(bào)的8月的增值稅,請問這筆業(yè)務(wù)是做8月還是9月,稅是銀行代扣的。8月需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?怎么做,謝謝!
答: 稅9月份的帳里面的呢
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我實(shí)際申報(bào)的增值稅和網(wǎng)上導(dǎo)出的增值稅差了幾毛錢,這個(gè)差額怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
答: 你好 計(jì)入營業(yè)外收支科目就可以了

