
老師 我們1月份預(yù)付電費,但是會計用的科目是管理費用,實際應(yīng)該是預(yù)付賬款,管理費用科目已經(jīng)結(jié)平了,現(xiàn)在要怎么更正?
答: 你好!可以直接做一筆跟當(dāng)時入管理費用一樣的紅字憑證。重新做正確的分錄即可。本月結(jié)束,管理費用一樣會結(jié)轉(zhuǎn)平。
情況是這樣的第一個憑證里的借方科目本來是管理費用不小心選錯了,然后我把那個借方的預(yù)付賬款沖掉,產(chǎn)生第二個圖片里的憑證但是客商選擇不對導(dǎo)致余額表里的兩家公司都有了這個數(shù),本來都平了,我現(xiàn)在應(yīng)該咋做會計憑證才能讓這兩家都沒有余額呢
答: 你好,雙方的余額對沖就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問年底外審審計期間把一年內(nèi)到期的長期待攤都調(diào)整到了預(yù)付賬款,例如某一項長期待攤剩余24個月,那么外審調(diào)整12個月放在預(yù)付賬款,我想問那么我將在19年每月從預(yù)付賬款中分?jǐn)偟焦芾碣M用中,長期待攤科目就不用分?jǐn)偭耍?/p>
答: 是的,同學(xué),你調(diào)整到預(yù)付賬款,通過預(yù)付賬款分?jǐn)?