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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-08-10 16:58

你好,是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎

Sally ?? 追問

2019-08-10 16:58

是的

佟老師 解答

2019-08-10 17:02

借:應(yīng)交稅費-銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費-進項稅額
應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

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您好 (1) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 80 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 20 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 20 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 20 (2) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 100 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)80 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 20
2017-01-22 14:57:00
進項多不用做分錄 就行
2019-04-03 10:23:26
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)有這幾個 1. 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2. 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3.結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅金——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2020-07-09 14:39:07
你好,是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
2019-08-10 16:58:15
當(dāng)銷項大于進項的時候,表明你的應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅科目出現(xiàn)貸方余額,就是你需要交稅,那么月底結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增值稅;當(dāng)你的應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅出現(xiàn)借方余額的時候,就要分原因,如果是本來進項稅額就大于銷項稅額,證明這是留抵稅額,不用做賬務(wù)處理,要是因為你多交或者預(yù)交了導(dǎo)致出現(xiàn)借方余額,那么你就要轉(zhuǎn)出到應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出多交增值稅。
2017-12-22 15:11:14
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