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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-08-11 02:33

1.不含稅金額=含稅金額/(1+稅率)
2.開具的票據(jù)如果大于5的稅率,開具發(fā)票更劃算

義氣的火龍果 追問

2019-08-11 08:23

1.建筑行業(yè)有時候說稅點指的是增值稅附加稅一共幾個點我上次換成計稅依據(jù)為不含稅收入,然后稅點是5.86%,如果計稅依據(jù)是含稅收入那么稅點一共是多少小規(guī)模的,你可以幫我算一下,我不知道咋算,我知道你發(fā)的那個公式可是我不知道具體咋換,因為計稅依據(jù)一單換成含稅收入他的總稅點肯定會改變,這個稅點是多少?                    2.我們是購買方,不開票20劃算,但是我們老板上次問我,人家銷貨方,不開票單價20,開票單價25問中間要了多少個稅點,我不知道咋計算咋分析有多少個稅點,咋樣對我們更劃算,總想不通,不如老師你幫我通過計算然后我學習一下

陳詩晗老師 解答

2019-08-11 09:25

這里的換算只能限于增值稅
其他稅根本不存在你所的那種換算
你就看一下,你如果不開票你要多交多少稅,開票給的稅點是多少,前者和后者哪種更劃算。

義氣的火龍果 追問

2019-08-11 09:30

不開票就不用交稅呀,開票交稅但是中間人家要了幾個稅點,,這個我不會你看一下如果開票25人家收啦幾個點,至于第一個問題咋解決呀,我換成計稅依據(jù)一樣的時候稅點是5個多點,那么計稅依據(jù)換成含稅收入那么稅點是多少

陳詩晗老師 解答

2019-08-11 09:34

比如你總的要多開100的發(fā)票,人家要找你收25的稅。他應該給你開的發(fā)票價稅合計金額 是125.
那么對方 如果 稅率是13%,就是110.62,稅14.38.
是這樣計算的

義氣的火龍果 追問

2019-08-11 09:38

如果用我說的那個不開票單價和開票單價應該咋算你說那個我不太明白

義氣的火龍果 追問

2019-08-11 09:39

還有我問得第一個問題z弄

陳詩晗老師 解答

2019-08-11 11:37

不開票你就不存在 什么稅,也不存在 價稅分離的問題。
第一個問題,只限于增值稅,其他的稅,就是我給你舉例子這樣的喲

義氣的火龍果 追問

2019-08-11 11:51

我說的第一個問題是關于建筑行業(yè)掛靠時候說的總稅點,上次我問你們這里一個老師,人家說計稅依據(jù)變成一樣的就可以,然后我最后稅點是五個點但是計稅依據(jù)是不含稅收入,最后老板說人家說稅點都是含稅的,所以我才問含稅收入的話稅點是多少

義氣的火龍果 追問

2019-08-11 11:54

至于第二個我之前是這樣理解的用開票25算出來不含稅的就是24元多,如果不開票單價是20開票單價24肯定是20劃來但是老板卻說之間稅點多少我也很迷糊不知道該咋弄,結果我有個同事給我說20除以25就是人家要的稅點

陳詩晗老師 解答

2019-08-11 12:48

第一個問題,比如你總的我程款是100萬,人家收你25的稅管理費類的,也就是總金額125萬,假定稅人家收的5點,那么你就是125/(1+5%)這就是不含稅金額。
第二個問題,稅點是指你要開具發(fā)票要額外支付的稅點,這個稅點是包含在人家開給你的發(fā)票里面的,比如你本身的購買金額50,你要開票,人家收你5的稅點,那么55元,人家給你開的發(fā)票是價稅合計55元。

義氣的火龍果 追問

2019-08-11 12:52

義氣的火龍果 追問

2019-08-11 12:53

你看一下,這是計稅依據(jù)是不含稅收入時的稅點,我意思是等計稅依據(jù)為含稅收入時候稅點是多少

陳詩晗老師 解答

2019-08-11 12:54

或者你再向小黎老師提問也可以,提問時點名小黎老師回答
然后就是他給你所講的是正常的換算,他的增值稅、城建稅等就相當于是我給你舉例的這個25萬的稅管理費類的。

義氣的火龍果 追問

2019-08-11 12:59

咋找小黎老師呀,我剛看找老師里面沒有他

陳詩晗老師 解答

2019-08-11 13:01

你直接還是像 這樣提問,你點名,小黎老師,謝絕其他老師回答,其他老師就不會接了。

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1.80*(1+5.12%)=84.096含稅收入, ,84.096/(1+5.12%)=80不含稅收入 2.你在購入原材料如果不要發(fā)票一般對方會不要你稅點,小規(guī)模稅點5%,一般稅點8%左右。稅是流轉稅,價外稅由購買方承擔,你不要票,就不用承擔稅
2019-08-11 14:58:29
1.不含稅金額=含稅金額/(1+稅率) 2.開具的票據(jù)如果大于5的稅率,開具發(fā)票更劃算
2019-08-11 02:33:54
同學你好 1; 借,銀行存款 貸,其他業(yè)務收入3000 貸,應交稅費一應增一銷項510 2; 借,其他貨幣資金 貸,銀行存款 3; 借,銀行存款 貸,應收賬款 4; 借,原材料20000 借,應交稅費一應增一進項3400 貸,其他貨幣資金 5; 借,生產成本 貸,原材料 6; 借,庫存現(xiàn)金 貸,銀行存款 7; 借,管理費用 貸,庫存現(xiàn)金; 8; 借,銀行存款 貸,實收資本 9 借,交易性金融資產一成本12000 借,投資收益1000 貸,銀行存款 10 借,銷售費用 貸,銀行存款 11 借,銀行存款 貸,主營業(yè)務收入60000 貸,應交稅費一應增一銷項10200
2021-06-16 15:42:08
你好,這題是要作什么,會計分錄嗎
2021-06-16 15:45:11
同學你好 1; 借,銀行存款 貸,其他業(yè)務收入3000 貸,應交稅費一應增一銷項510 2; 借,其他貨幣資金 貸,銀行存款 3; 借,銀行存款 貸,應收賬款 4; 借,原材料20000 借,應交稅費一應增一進項3400 貸,其他貨幣資金 5; 借,生產成本 貸,原材料 6; 借,庫存現(xiàn)金 貸,銀行存款 7; 借,管理費用 貸,庫存現(xiàn)金; 8; 借,銀行存款 貸,實收資本 9 借,交易性金融資產一成本12000 借,投資收益1000 貸,銀行存款 10 借,銷售費用 貸,銀行存款 11 借,銀行存款 貸,主營業(yè)務收入60000 貸,應交稅費一應增一銷項10200
2021-06-16 15:42:11
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