@樸老師,我知道了,等于是退271.05就行了是吧 問
你好請把資料完整發(fā)一下看看 答
老師租借辦公室 沒有發(fā)票 匯繳時調(diào)增 問
同學(xué),你好 沒有發(fā)票,匯算時調(diào)整 答
公司股東可以借錢給公司運(yùn)營吧 問
那個是可以的,沒問題的哈 答
單位有一輛公務(wù)車拍賣出售,假設(shè)賣了1萬元,不開發(fā)票 問
增值稅計(jì)算: 未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)出售,按簡易計(jì)稅(3% 減按 2%),增值稅 = 10000÷(1%2B3%)×2%≈196.08 元 。 清理余額計(jì)算: 固定資產(chǎn)清理 借方 6000 元(第一步),貸方 9803.92 元(第二步),余額 = 9803.92 - 6000 = 3083.92 元(凈收益) 。 最后一筆分錄錯,應(yīng)是借:固定資產(chǎn)清理 3083.92 貸:資產(chǎn)處置損益 3083.92(因是主動處置,用 “資產(chǎn)處置損益”,且金額為 3083.92 )。 答
老師你好,我想問下年度所得稅匯算調(diào)增需要做分錄 問
年度所得稅匯算調(diào)增,不需要做分錄 答

老師,我7月份紅沖了一張1月份的16%的發(fā)票,那我這個月報稅時,發(fā)票采集,在16%稅種那里填負(fù)數(shù)嗎
答: 將相關(guān)的數(shù)據(jù)填寫在13%稅率這一行。
這月紅沖發(fā)票大于開出正數(shù)發(fā)票,報稅時填負(fù)數(shù)嗎
答: 你好,不能,銷售負(fù)數(shù)不能申報的。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報出現(xiàn)銷售額負(fù)數(shù),稅額負(fù)數(shù),無法申報,提示見圖片(紅字),負(fù)數(shù)的原因是5月開錯發(fā)票,7月沖紅,沖紅金額大于7月銷售額
答: 你好,負(fù)數(shù)收入一般是無法網(wǎng)絡(luò)申報的 個人建議在開具負(fù)數(shù)發(fā)票的時候,需要考慮金額是否超過了正數(shù)發(fā)票的金額


啦啦啦 追問
2019-08-11 12:17
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2019-08-11 12:20
江老師 解答
2019-08-11 13:08
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2019-08-11 13:23
江老師 解答
2019-08-11 13:25