
老師好,12月份有筆費用是暫估入賬,等1月低報完稅后才拿到發(fā)票,費用和暫估的不一致,我賬務(wù)處理怎么做?另外稅已經(jīng)報了,怎么改?
答: 您好,您應(yīng)該是在次年匯算清繳的時候調(diào)整
關(guān)于 “材料已入庫,發(fā)票未到,賬務(wù)處理|”。書上說下月初,將上月“暫估入賬”沖回。不太明白, 是等到發(fā)票到達的那個月的月初,還是材料到達月份的下個月月初沖紅的?
答: 實際工作中是等發(fā)票到了沖回暫估,你先按暫估做
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
暫估的費用的發(fā)票未全部回來的賬務(wù)處理 暫估費用5萬,發(fā)票暫時回來了2.5萬 請問2.5如何做賬務(wù)處理
答: 這個是虛增的業(yè)務(wù)嗎?


加油向未來 追問
2019-08-11 17:42
文老師 解答
2019-08-11 20:10