
您好老師,基層工會(huì)賬務(wù)處理問題,本單位今年分工會(huì)活動(dòng)發(fā)票不能開具,可否暫估入賬
答: 您好,是可以暫估入賬
關(guān)于 “材料已入庫,發(fā)票未到,賬務(wù)處理|”。書上說下月初,將上月“暫估入賬”沖回。不太明白, 是等到發(fā)票到達(dá)的那個(gè)月的月初,還是材料到達(dá)月份的下個(gè)月月初沖紅的?
答: 實(shí)際工作中是等發(fā)票到了沖回暫估,你先按暫估做
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
期末暫估入賬的賬務(wù)處理
答: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款 下月初用紅字 借:原材料 (紅字) 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款(紅字) 收到發(fā)票 借:原材料(材料采購) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)


玥? 追問
2021-12-26 12:50
小林老師 解答
2021-12-26 12:56