
暫估入賬如何做賬務(wù)處理?
答: 你好,期末暫估入賬 借:原材料等——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估
暫估入賬需要什么附件, 怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
答: 暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品 貸;應(yīng)付賬款-暫估 附件就是送貨單 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,暫估入賬,需要做存貨入庫(kù)的賬務(wù)處理嗎
答: 需要的,原材料/存貨可用倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單做暫估入庫(kù),等正式票發(fā)票來(lái)了,就沖暫估入庫(kù),用正式發(fā)票入帳。次月初用紅字沖回,以倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)上月末出具的暫估入庫(kù)單改為紅字為附件進(jìn)行會(huì)計(jì)處理: 借:庫(kù)存商品/原材料等(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)


寶藏 追問(wèn)
2020-03-02 15:40
立紅老師 解答
2020-03-02 15:43
寶藏 追問(wèn)
2020-03-02 15:50
立紅老師 解答
2020-03-02 15:53
寶藏 追問(wèn)
2020-03-02 15:55
立紅老師 解答
2020-03-02 16:02