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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-08-12 10:59

您好,您少做了做一筆,借應交稅費——應交所得稅貸以前年度損益調整

夢夢~ 追問

2019-08-12 11:10

那我試試

夢夢~ 追問

2019-08-12 11:17

老師,那我可不可以把以前多計提的沖掉,做一筆沖紅的計提分錄呢,

夢夢~ 追問

2019-08-12 11:17

以前怎么計提的,現(xiàn)在怎么沖的分錄,可以嗎?

文老師 解答

2019-08-12 11:22

以前計提的是去年計提的嗎

文老師 解答

2019-08-12 11:23

跨年度涉及損益科目調整的還是需要永以前年度損益調整,那就是借以前年度損益調整(原來用的所得稅)負數(shù)貸應交稅費——應交所得稅負數(shù)

夢夢~ 追問

2019-08-12 14:28

老師
那我調整那步分錄的金額做錯了嗎是嗎?所以不對,只要把金額改為負數(shù)就可以?

夢夢~ 追問

2019-08-12 14:29

文老師 解答

2019-08-12 14:37

我增加的那個負數(shù)分錄

夢夢~ 追問

2019-08-12 14:38

兩個都要做是嗎,我那個還是要的咯?再做一部你發(fā)的那個嗎

文老師 解答

2019-08-12 14:44

借以前年度損益調整(原來用的所得稅)負數(shù)貸應交稅費——應交所得稅負數(shù)

文老師 解答

2019-08-12 14:44

就是這個分錄您補做一下就可以了

夢夢~ 追問

2019-08-12 14:45

謝謝老師

文老師 解答

2019-08-12 17:13

不客氣,這是我們對職責所在

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相關問題討論
同學你好 進項大于銷項不用調整
2023-07-18 14:10:51
你好 不用調整,可以為負數(shù)
2020-01-08 10:32:38
你好,刪除了稅控系統(tǒng)維護費減免增值稅分錄,應當是應交稅費增加了280才是,未分配利潤減少280,這樣報表是平衡的
2019-07-13 10:58:51
你好,正常的,說明有的子目的稅不用交或者多交了
2020-06-30 08:50:42
你好,哪個稅款少計提了?
2020-04-13 15:25:05
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