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送心意

何江何老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-08-13 11:15

你好同學(xué)
賬內(nèi)無進(jìn)項(xiàng)稅,有銷項(xiàng)稅,有留抵,這種情況下,你本月報(bào)的時(shí)候就是銷項(xiàng)與留抵對(duì)減就可以了,同學(xué)。

- - 追問

2019-08-13 11:25

但是這個(gè)留抵稅額是在帳外的,沒有進(jìn)帳內(nèi),報(bào)稅的時(shí)候倒是沒什么問題,主要是分錄處理上

何江何老師 解答

2019-08-13 11:33

這個(gè)先不用急,這個(gè)必須要沖舊賬才可以了,

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你好同學(xué) 賬內(nèi)無進(jìn)項(xiàng)稅,有銷項(xiàng)稅,有留抵,這種情況下,你本月報(bào)的時(shí)候就是銷項(xiàng)與留抵對(duì)減就可以了,同學(xué)。
2019-08-13 11:15:21
您好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。這樣就一致了。
2018-04-14 15:06:34
這樣用銷項(xiàng)-留抵,差額這邊直接交稅就可以清算了。
2019-08-13 11:18:25
你好, 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-02 17:03:31
您好 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額留底 可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
2019-05-28 21:23:29
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