
本月無進項稅,銷項稅小于留抵稅額。怎樣才能使賬上和表上的留抵稅額一致。會計處理怎么做
答: 您好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,同時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。這樣就一致了。
前期會計做帳進項稅和認(rèn)證抵扣的進項稅不匹配,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上留抵稅額多于申報表上留抵稅額,我現(xiàn)在接手要怎么處理?
答: 調(diào)整下,保證實際抵扣的和賬上的一致即可 如果我的回答讓您滿意,請給予好評,謝謝!
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月有銷項無進項,上月有留抵。本月銷項小于留抵,該怎么做賬呢。
答: 這個月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
老師,上期有留抵稅額,本期有銷項稅額和進項稅額,如果本期銷項稅額小于進項稅額,如何做會計分錄?如果本期銷項稅額大于本期進項,小于上期留底稅額,如何做會計分錄?
老師,上月留抵的稅額這月有銷項稅額,這個表是不是要把上月留抵的稅額填到本期進項稅轉(zhuǎn)出額里面的上期留抵稅額抵減欠稅欄里?賬務(wù)上需要做處理嗎?怎么寫分錄
老師:我本月余額表銷項有6300、進項6000,增值稅主表進項是6100,上期留抵有600,我該怎樣賬務(wù)處理呢?余額和申報表進項稅與留抵不一至

