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送心意

玲子

職稱中級會計師,初級會計師

2019-05-10 11:47

調(diào)整下,保證實際抵扣的和賬上的一致即可
如果我的回答讓您滿意,請給予好評,謝謝!

唯卷做伴 追問

2019-05-10 11:49

要怎樣調(diào)整?分錄怎么做?

玲子 解答

2019-05-10 11:54

申報的留抵稅額是準(zhǔn)確的吧,那就調(diào)整賬面,可能記賬有誤,多了就沖,少了就補記

唯卷做伴 追問

2019-05-10 12:12

是前期的財務(wù)未把認(rèn)證發(fā)票進項和賬上進項匹配入賬,有的發(fā)票認(rèn)證了但是賬上又沒做進項各種原因,前期賬很亂,現(xiàn)在要調(diào)整的話怎么調(diào)?能不能詳細指導(dǎo)下分錄該怎么做?

玲子 解答

2019-05-10 12:22

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進)
   貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項

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調(diào)整下,保證實際抵扣的和賬上的一致即可 如果我的回答讓您滿意,請給予好評,謝謝!
2019-05-10 11:47:22
你好,不需要的 在主表的上期留抵稅額體現(xiàn)數(shù)據(jù)就是了
2018-06-09 19:44:44
您好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,同時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。這樣就一致了。
2018-04-14 15:06:34
你好,認(rèn)證了是必須抵扣的 是的
2017-04-05 11:17:12
可以,你填寫本期認(rèn)證本期申報抵扣吧,這個會自動留底
2019-04-04 14:30:21
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