
,現(xiàn)在在清賬,發(fā)現(xiàn)賬上的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額大于實(shí)際的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,未抵扣的進(jìn)賬發(fā)票,賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是要調(diào)整成跟增值稅報(bào)表上的留底稅額一直呢, 這個(gè)怎么處理
答: 已收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有做入賬里面,那么就不會(huì)計(jì)入賬里面的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的。
老師我想請問一下,我們的進(jìn)口貨物的海關(guān)增值稅是9%,銷售肉質(zhì)品的進(jìn)項(xiàng)稅額也是9%,按照這樣來說的話我們其實(shí)也就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)出來的部分才需要交稅,正常的話是不會(huì)產(chǎn)生留底稅額的對嗎
答: 你好,你要是稅率都是9%,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就不會(huì)留底的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好 增值稅填報(bào)加計(jì)抵減是當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額抵減還是 以前的留底稅額合計(jì)抵減
答: 你好是當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額抵減 但是要是說之前就可以享受沒有享受到也可以這個(gè)合計(jì)去抵減,
老師,這節(jié)課:零基礎(chǔ)上崗—增值稅—業(yè)務(wù)19待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,如果認(rèn)證了對企業(yè)有影響么?(課里說上月留底稅額過大)
我司12月份正式更名,之前取得的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有很多在網(wǎng)上沒有認(rèn)證,沒那么多銷項(xiàng),我需要在本月全部認(rèn)證嗎?做留底稅額?

